Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030039
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            60422700
                                         | 
                                        16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÃÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL [...]
                                         | 
                                        358,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030037
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63135040
                                         | 
                                        16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTE S  A TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÃÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REF [...]
                                         | 
                                        214,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030041
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            60422700
                                         | 
                                        16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÃÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO [...]
                                         | 
                                        32,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01260003
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63132073
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A DESPESA COM AFERIÃÃO DE TACÃGRAFO EM VEICULOS DO TIPO ÃNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV8794 E PMG1549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÃÃO DE MILAGRES CEARÃ.
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030006
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
                                             
                                            
                                             
                                            PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        10,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030006
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
                                             
                                            
                                             
                                            PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        106,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030006
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
                                             
                                            
                                             
                                            PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        958,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030006
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
                                             
                                            
                                             
                                            PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        10,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01190007
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63260000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EXAME DE USG DOPPLER A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA OZANA P. DOS SANTOS CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO ATRA [...]
                                         | 
                                        350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030019
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        20,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01060004
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            REFORMA DO TERMINAL RODOVIÃRIO ANTONIA VALDELICE LEITE LOCALIZADO NA BR 116 NO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE  RELATIVO A 2ª MEDIÃÃO
                                         | 
                                        12.336,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030130
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
                                         | 
                                        20,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030130
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01200006
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            62900000
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE ELETRODOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMPRAS ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E  [...]
                                         | 
                                        1.956,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01140015
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            70048900
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        4.272,99 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030185
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63010050
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO INSS - INSTITUO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        3.186,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030185
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63010050
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO INSS - INSTITUO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        2.544,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030103
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            
                                         | 
                                        17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - PREV [...]
                                         | 
                                        17.824,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030103
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            
                                         | 
                                        17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - PREV [...]
                                         | 
                                        7.992,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01200004
                                             
                                             889.XXX.XXX-05 
                                            63250000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE VALENTINA EMANUELY LEONEL VIANA NO PERIODO DE 21 DE J [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01200012
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÃÃO E UTENSILIO DE COZINHA  DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUN [...]
                                         | 
                                        379,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01260004
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63132073
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÃÃO DOS EQUIPAMENTOS  DE TACÃGRAFO EM VEICULOS DO TIPO ÃNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV8794 E PMG1549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC [...]
                                         | 
                                        745,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01190008
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63140010
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA MUNICIPAL  DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A AQUISIÃÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO) PARA ATENDER A NESSECIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01140008
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63180000
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE E.P.I.S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO  [...]
                                         | 
                                        2.721,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01250002
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA/CE IDA E VOLTA DESTINADA A PESSOA DE JOSEFA CRISTIAN DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO SISTEMÃTICO NO [...]
                                         | 
                                        367,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01210006
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63250000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA/CE IDA E VOLTA DESTINADA A PESSOA DE VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÃGICO   [...]
                                         | 
                                        327,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01200005
                                             
                                             889.XXX.XXX-05 
                                            63250000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018  PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE VALENTINA E [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030066
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63260000
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÃRIOS CONFORME LEI Nº 1.264/2017 PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÃDICO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DO MUNICÃPI [...]
                                         | 
                                        1.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01030100
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            63260000
                                         | 
                                        17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITIVO NA CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÃÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÃÃO PÃBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
                                         | 
                                        800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2022 | 
                                        EMPENHO: 01070013
                                             
                                             000.XXX.XXX-00 
                                            60810350
                                         | 
                                        17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÃÃO DE SERVIÃO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÃRIA VISANDO ATENDER AOS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS N° 402/08 E 464/18 JUNTO A PREVIMIL DE MILAGRES-CEARA DURANTE O CORRENTE  [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |